Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

Mapa de Procesos

El Mapa de Procesos de la Sunass se aprobó mediante la Resolución de Gerencia N° 042-2020-SUNASS-GG.

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Institucional (POI)

Sistema de Control Interno

De conformidad con la primera disposición completaría final de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, el avance de la implementación del Sistema de Control Interno – SCI de las entidades del Estado, se publica en el portal web institucional de la Contraloría, sobre la base de la información que las entidades del Estado registren en el aplicativo informático del SCI.

› Base legal

  • Ley 28716. Control Interno de las Entidades del Estado. Descargar
  • Directiva 013-20169-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG. Anexos. Descargar
  • Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG .- Aprueban la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado. Descargar
  • Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno. Descargar

› Comité de Control Interno – Sunass

Designación de Comité y modificación de la composición del comité.

  • Resolución N° 103-2008-SUNASS-PCD. Designación del Comité SCI. Descargar
  • Resolución N° 055-2009-SUNASS-PCD. Modificación composición del Comité SCI. Descargar
  • Modifican el artículo 1° de la Resolución de Presidencia N° 103-2008-SUNASS-PCD. Resolución de Presidencia N° 027-2016-SUNASS-PCD. Descargar

› Documentos Sunass

Resolución de Presidencia N° 053-2018-SUNASS-PCD.- Aprueban los documentos relativos a la implementación y fortalecimiento de Control Interno de la SUNASS de acuerdo con lo siguiente:

  • Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno (Anexo 1). Descargar
  • Plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno 2018 – 2021 (Anexo 2). Descargar
  • Priorización de actividades para el cierre de brechas (Anexo 3). Descargar
  • Política de gestión de riesgos (Anexo 4). Descargar
  • Reglamento del Comité de Control Interno (Anexo 5). Descargar

Resolución de Gerencia General N°157-2018-SUNASS-GG.- Aprueban el “Manual de gestión de riesgos”, el “Plan de gestión de riesgos” y los “Procedimientos para la gestión de riesgos”. Descargar

Plan de Administración de Riesgos de la Sunass. Descargar

› Informes

Informes de la Oficina de Control Interno (OCI) sobre la implementación del Sistema de Control Interno:

  • Informe del servicio relacionado N° 008-2016/SUNASS-OCI.- Servicio relacionado N° 2-4539-2016-011 “Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno”. Descargar
  • Informe del servicio relacionado N° 009-2015-2-4539.- Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno. Descargar
  • Informe N° 005-2014-OCI/SUNASS.- Evaluación de la implementación de la estructura de control interno en la SUNASS a julio 2014. Descargar